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Une fois que la facture fournisseur est créer et que la réception est générée automatiquement, nous allons d’abord valider la réception puis réceptionner la marchandise, pour le faire, il faut aller sur la rubrique stock, puis cliquer sur liste des réceptions, on arrive sur cette interface qui contient l’ensemble des réceptions créer ou généré automatiquement par le système, on sélectionne la réception qui correspond à la facture fournisseur initialement créé en cliquant sur fiche. On arrive sur la fiche de la réception, il suffit de la valider en cliquant sur le bouton valider pour pouvoir réceptionner. Pour réceptionner maintenant, nous allons dans la rubrique stock puis on clique sur réceptionner, on arrive sur cette interface qui contient la liste de toutes les réceptions ajoutées dans le système, on sélectionne la réception qu’on souhaite faire, on arrive sur cette interface qui nous permet de saisir les quantités qu’on souhaite réceptionner puis on valide, on arrive par la suite sur ce récapitulatif pour confirmer la saisie, si tout est ok, on valide pour réceptionner. On arrive une autre fois sur cette interface pour voir les réceptions qu’on vient d’effectuer